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Datos del Pago
Nro. de Factura
10987
Monto de la Factura
₲ 22.855.000
Nro. de Orden de Pago
247
Fecha de Orden de Pago
31-05-2010
Fecha Emisión Cheque
31-05-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-06-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.751.935
IVA
Retención DNCP
₲ 81.475
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DOCUNET SA
RUC
80027414-8
Número de Contrato
44/2010
Código de Contratación (CC)
CE-23019-10-2191
Monto Contrato
₲ 291.312.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.090.456
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.828.820
Datos de la Licitación
ID de Licitación
200657
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION, CON PROVISIÓN DE INSUMOS Y REPUESTOS PARA IMPRESORAS XEROX
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas