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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-12484
Nro. de Timbrado
12490442
Monto de la Factura
₲ 17.679.000
Nro. de Orden de Pago
1338
Fecha de Orden de Pago
11-09-2018
Fecha Emisión Cheque
11-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.812.408
IVA
₲ 1.607.182
Retención DNCP
₲ 63.001
Retención IVA
₲ 482.155
Retención Renta
₲ 321.436
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HBS SRL
RUC
80023018-3
Número de Contrato
PR EJ Nº 958/17
Código de Contratación (CC)
CE-25006-17-152459
Monto Contrato
₲ 471.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 372.973.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 352.444.454
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339018
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA FLOTA
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar