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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002082
Nro. de Timbrado
16872695
Monto de la Factura
₲ 527.584.005
Nro. de Orden de Pago
1019
Fecha de Orden de Pago
22-08-2024
Fecha Emisión Cheque
22-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 491.708.293
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 1.841.748
Retención IVA
₲ 14.388.655
Retención Renta
₲ 19.184.873
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
AB MACHINE & TRUCKS S.A.
RUC
80072753-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
CE-25007-24-239480
Monto Contrato
₲ 6.237.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.923.202.324
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.479.328.156

Datos de la Licitación

ID de Licitación
441889
Nombre de la Licitación
Servicio de Flete por Vía Terrestre de materia prima
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc