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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-008-1645/1716
Nro. de Timbrado
11663192
Monto de la Factura
₲ 77.280.667
Nro. de Orden de Pago
786
Fecha de Orden de Pago
16-06-2017
Fecha Emisión Cheque
16-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 73.492.510
IVA
₲ 7.025.515

Retención DNCP
₲ 275.400
Retención IVA
₲ 2.107.654
Retención Renta
₲ 1.405.103
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
LA CONSOLIDADA SA DE SEGUROS
RUC
80019838-7
Número de Contrato
POLIZA DE SEGURO
Código de Contratación (CC)
CE-25006-16-134244
Monto Contrato
₲ 1.954.918.044
Total Pagado por el Contrato
₲ 184.523.650
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 175.478.637

Datos de la Licitación

ID de Licitación
321221
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SEGUROS A FAVOR DE PETROPAR
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar