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Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-7397
Nro. de Timbrado
12406501
Monto de la Factura
₲ 10.368.600
Nro. de Orden de Pago
1606
Fecha de Orden de Pago
25-10-2018
Fecha Emisión Cheque
25-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.766.467
IVA
₲ 942.600

Retención DNCP
₲ 36.573
Retención IVA
₲ 282.780
Retención Renta
₲ 282.780
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
PS LINE SA
RUC
80028474-7
Número de Contrato
PR/EJ Nº 362/16
Código de Contratación (CC)
CE-25006-16-133681
Monto Contrato
₲ 248.846.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 248.846.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 236.272.868

Datos de la Licitación

ID de Licitación
319042
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE EQUIPO INFORMATICO
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar