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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0022176
Monto de la Factura
₲ 20.812.000
Nro. de Orden de Pago
2000007277
Fecha de Orden de Pago
27-09-2019
Fecha Emisión Cheque
27-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.603.390
IVA
₲ 1.892.000

Retención DNCP
₲ 73.410
Retención IVA
₲ 567.600
Retención Renta
₲ 567.600
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
DISTRIBUIDORA YPACARAI SA
RUC
80013820-1
Número de Contrato
004/19
Código de Contratación (CC)
CE-24001-19-168592
Monto Contrato
₲ 1.786.274.862
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.685.441.280
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.587.563.148

Datos de la Licitación

ID de Licitación
353955
Nombre de la Licitación
CVE 11-18 CONTRATACION DE SERVCIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA LOS EQUIPOS BIOMEDICOS DE LA MARCA MEDIX PERTENECIENTES AL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips