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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0023774
Monto de la Factura
₲ 94.169.400
Nro. de Orden de Pago
2000008902
Fecha de Orden de Pago
14-02-2020
Fecha Emisión Cheque
14-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 88.700.726
IVA
₲ 8.560.855

Retención DNCP
₲ 332.161
Retención IVA
₲ 2.568.257
Retención Renta
₲ 2.568.256
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
DISTRIBUIDORA YPACARAI SA
RUC
80013820-1
Número de Contrato
004/19
Código de Contratación (CC)
CE-24001-19-168592
Monto Contrato
₲ 1.786.274.862
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.685.441.280
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.587.563.148

Datos de la Licitación

ID de Licitación
353955
Nombre de la Licitación
CVE 11-18 CONTRATACION DE SERVCIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA LOS EQUIPOS BIOMEDICOS DE LA MARCA MEDIX PERTENECIENTES AL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips