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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000446
Monto de la Factura
₲ 264.375.000
Nro. de Orden de Pago
2000004552
Fecha de Orden de Pago
28-03-2019
Fecha Emisión Cheque
28-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 247.661.357
IVA
₲ 24.034.092

Retención DNCP
₲ 932.523
Retención IVA
₲ 7.210.288
Retención Renta
₲ 7.210.227
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 1.360.665

Datos del Contrato

Proveedor
S.R. PRODUCTOS PARA LA SALUD S.A.
RUC
80053294-5
Número de Contrato
247-17
Código de Contratación (CC)
CE-24001-19-168319
Monto Contrato
₲ 321.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 321.750.060
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 301.704.434

Datos de la Licitación

ID de Licitación
327811
Nombre de la Licitación
CVE N° 11-17 ADQUISICION POR URGENCIA IMPOSTERGABLE DE INSUMOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips