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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0016789
Monto de la Factura
₲ 460.825.750
Nro. de Orden de Pago
2000004322
Fecha de Orden de Pago
12-03-2019
Fecha Emisión Cheque
12-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 434.064.342
IVA
₲ 41.893.250

Retención DNCP
₲ 1.625.458
Retención IVA
₲ 12.567.975
Retención Renta
₲ 12.567.975
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
DISTRIBUIDORA YPACARAI SA
RUC
80013820-1
Número de Contrato
259-17
Código de Contratación (CC)
CE-24001-19-168324
Monto Contrato
₲ 1.494.570.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.494.570.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.279.865.961

Datos de la Licitación

ID de Licitación
327811
Nombre de la Licitación
CVE N° 11-17 ADQUISICION POR URGENCIA IMPOSTERGABLE DE INSUMOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips