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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0016564
Monto de la Factura
₲ 261.549.750
Nro. de Orden de Pago
2000004561
Fecha de Orden de Pago
28-03-2019
Fecha Emisión Cheque
28-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 193.403.246
IVA
₲ 23.777.250

Retención DNCP
₲ 922.557
Retención IVA
₲ 7.133.175
Retención Renta
₲ 7.133.175
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 52.957.597

Datos del Contrato

Proveedor
DISTRIBUIDORA YPACARAI SA
RUC
80013820-1
Número de Contrato
259-17
Código de Contratación (CC)
CE-24001-19-168324
Monto Contrato
₲ 1.494.570.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.494.570.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.279.865.961

Datos de la Licitación

ID de Licitación
327811
Nombre de la Licitación
CVE N° 11-17 ADQUISICION POR URGENCIA IMPOSTERGABLE DE INSUMOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips