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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004722
Monto de la Factura
₲ 2.460.000
Nro. de Orden de Pago
1668
Fecha de Orden de Pago
02-08-2016
Fecha Emisión Cheque
02-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.339.415
IVA
₲ 223.636

Retención DNCP
₲ 8.767
Retención IVA
₲ 67.091
Retención Renta
₲ 44.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
DOCUNET SA
RUC
80027414-8
Número de Contrato
065/2015
Código de Contratación (CC)
CE-25005-15-113806
Monto Contrato
₲ 74.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.310.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.824.264

Datos de la Licitación

ID de Licitación
290983
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS XEROX
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac