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Datos del Pago
Nro. de Factura
013-001-0151633
Nro. de Timbrado
15437752
Monto de la Factura
₲ 804.541.760
Nro. de Orden de Pago
1909
Fecha de Orden de Pago
03-11-2022
Fecha Emisión Cheque
03-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 757.110.366
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 2.837.838
Retención IVA
₲ 21.942.048
Retención Renta
₲ 21.942.048
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
YGUAZU CEMENTOS SA
RUC
80020938-9
Número de Contrato
055
Código de Contratación (CC)
CE-25007-22-219029
Monto Contrato
₲ 27.280.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.220.634.809
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.638.460.796
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408946
Nombre de la Licitación
Adquisición de Combustibles
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc