Logo DNCP
¿Qué estás buscando?

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000568
Monto de la Factura
₲ 52.500.000
Nro. de Orden de Pago
932
Fecha de Orden de Pago
26-04-2023
Fecha Emisión Cheque
26-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.404.886
IVA
₲ 4.772.727

Retención DNCP
₲ 185.182
Retención IVA
₲ 1.431.818
Retención Renta
₲ 1.431.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
VTG S.R.L.
RUC
80060802-0
Número de Contrato
120
Código de Contratación (CC)
CE-25005-22-222799
Monto Contrato
₲ 112.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 112.400.794
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 105.867.612

Datos de la Licitación

ID de Licitación
408762
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA PARA MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNICO DE GESTION DOCUMENTAL
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac