Logo DNCP
¿Qué estás buscando?

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-23344
Monto de la Factura
₲ 1.500.000
Nro. de Orden de Pago
1731
Fecha de Orden de Pago
26-12-2011
Fecha Emisión Cheque
26-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.500.000
IVA

Retención DNCP
₲ 5.455
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
-
Código de Contratación (CC)
CE-28001-10-13626
Monto Contrato
₲ 22.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.581.496
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.500.000

Datos de la Licitación

ID de Licitación
203184
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Central Telefonica
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales