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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000700
Monto de la Factura
₲ 4.026.000
Nro. de Orden de Pago
201312224
Fecha de Orden de Pago
23-12-2013
Fecha Emisión Cheque
08-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.645.653
IVA
₲ 366.000

Retención DNCP
₲ 14.347
Retención IVA
₲ 109.800
Retención Renta
₲ 73.200
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 183.000
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
COMP.DE INGENIERIA MECANICA ELECTRICA Y CIVIL SRL
RUC
80002591-1
Número de Contrato
5296
Código de Contratación (CC)
CE-25002-13-79669
Monto Contrato
₲ 175.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 173.058.999
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 156.709.643

Datos de la Licitación

ID de Licitación
264098
Nombre de la Licitación
Vex 194-13.Ejecución de Trabajos de Normalización del Sistema Eléctrico de Distribución (HHP1), por Declaración de Estado de Emergencia
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande