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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001893
Monto de la Factura
₲ 6.425.208
Nro. Solicitud de Transferencia
21017
Fecha Solicitud de Transferencia
29-02-2024
Fecha de la Transferencia
11-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.046.413

Retención DNCP
₲ 22.663
Retención IVA
₲ 175.233
Retención Renta
₲ 175.233
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JAVIER RECALDE ENCINA
RUC
3723322-0
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CD-12008-23-228213
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.870.514
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.870.514

Datos de la Licitación

ID de Licitación
422674
Nombre de la Licitación
Reparación de la Red Hidráulica del Edificio por Contrato Abierto
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional