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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001977
Monto de la Factura
₲ 3.797.676
Nro. Solicitud de Transferencia
93914
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2024
Fecha de la Transferencia
08-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.573.787

Retención DNCP
₲ 13.395
Retención IVA
₲ 103.573
Retención Renta
₲ 103.573
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JAVIER RECALDE ENCINA
RUC
3723322-0
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CD-12008-23-228213
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.870.514
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.870.514

Datos de la Licitación

ID de Licitación
422674
Nombre de la Licitación
Reparación de la Red Hidráulica del Edificio por Contrato Abierto
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional