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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0008753
Monto de la Factura
₲ 5.415.215
Nro. Solicitud de Transferencia
131836
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2024
Fecha de la Transferencia
05-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.095.962

Retención DNCP
₲ 19.101
Retención IVA
₲ 147.688
Retención Renta
₲ 147.688
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L
RUC
80023115-5
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-12008-23-226008
Monto Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.738.242
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.738.242

Datos de la Licitación

ID de Licitación
422290
Nombre de la Licitación
Contratación del Servicio de Mantenimiento de Equipos de Acondicionadores de Aire del Hospital Nacional- Ad Referéndum
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional