Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006938
Monto de la Factura
₲ 2.403.600
Nro. Solicitud de Transferencia
51792
Fecha Solicitud de Transferencia
25-04-2024
Fecha de la Transferencia
03-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.392.934
Retención DNCP
₲ 8.532
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
2
Código de Contratación (CC)
CD-12008-23-226160
Monto Contrato
₲ 80.353.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.471.085
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 68.471.085
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418776
Nombre de la Licitación
CD Nº 1/2023 "ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL HOSPITAL HDMRA" - AD REFERENDUM
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Mariano Roque Alonso