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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0007178
Monto de la Factura
₲ 1.641.600
Nro. Solicitud de Transferencia
102210
Fecha Solicitud de Transferencia
22-07-2024
Fecha de la Transferencia
31-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.634.314

Retención DNCP
₲ 5.828
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
246/2023
Código de Contratación (CC)
CD-12008-23-236395
Monto Contrato
₲ 81.065.880
Total Pagado por el Contrato
₲ 77.574.979
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 77.574.979

Datos de la Licitación

ID de Licitación
437446
Nombre de la Licitación
CD N° 75/2023 "ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA EL CENTRO NACIONAL DE PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE ADICCIONES"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)