Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007413
Monto de la Factura
₲ 3.698.800
Nro. Solicitud de Transferencia
130204
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2024
Fecha de la Transferencia
09-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.500.304
Retención DNCP
₲ 13.333
Retención IVA
₲ 78.739
Retención Renta
₲ 103.090
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
246/2023
Código de Contratación (CC)
CD-12008-23-236395
Monto Contrato
₲ 81.065.880
Total Pagado por el Contrato
₲ 77.574.979
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 77.574.979
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437446
Nombre de la Licitación
CD N° 75/2023 "ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA EL CENTRO NACIONAL DE PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE ADICCIONES"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)