Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009694
Monto de la Factura
₲ 7.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
115872
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2024
Fecha de la Transferencia
13-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.896.800
Retención DNCP
₲ 25.833
Retención IVA
₲ 201.818
Retención Renta
₲ 269.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
APOLO 11 PUBLICITARIA S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
02-23
Código de Contratación (CC)
CD-12019-23-227641
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.445.991
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.445.991
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425371
Nombre de la Licitación
Servicio de Publicación en Periódicos
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH