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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003738
Monto de la Factura
₲ 1.242.570
Nro. Solicitud de Transferencia
126223
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2021
Fecha de la Transferencia
07-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.170.411

Retención DNCP
₲ 4.383
Retención IVA
₲ 33.888
Retención Renta
₲ 33.888
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
8/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12008-21-200296
Monto Contrato
₲ 46.334.420
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.398.564
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.398.564

Datos de la Licitación

ID de Licitación
380702
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales Electricos y Articulos de Ferreteria
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
11ra Región Sanitaria - CENTRAL