Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0010432
Monto de la Factura
₲ 2.655.500
Nro. Solicitud de Transferencia
95921
Fecha Solicitud de Transferencia
20-07-2022
Fecha de la Transferencia
02-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.498.945
Retención DNCP
₲ 9.367
Retención IVA
₲ 72.423
Retención Renta
₲ 72.423
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
CD-12008-21-209532
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 150.722.796
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 150.722.796
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395868
Nombre de la Licitación
Adquisición de Artículos de Ferretería
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional