Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0011231
Monto de la Factura
₲ 5.605.000
Nro. Solicitud de Transferencia
73233
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2023
Fecha de la Transferencia
22-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.274.560
Retención DNCP
₲ 19.770
Retención IVA
₲ 152.864
Retención Renta
₲ 152.864
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
CD-12008-21-209532
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 150.722.796
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 150.722.796
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395868
Nombre de la Licitación
Adquisición de Artículos de Ferretería
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional