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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0006761
Monto de la Factura
₲ 10.661.500
Nro. Solicitud de Transferencia
127025
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2023
Fecha de la Transferencia
08-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.032.956

Retención DNCP
₲ 37.606
Retención IVA
₲ 290.768
Retención Renta
₲ 290.768
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ALBATROS SACI
RUC
80002766-3
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
CD-12008-21-205096
Monto Contrato
₲ 92.646.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.580.476
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.580.476

Datos de la Licitación

ID de Licitación
395285
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MONITORES MULTIPARAMETRICOS MARCA ADVANCED - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma