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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0099326
Monto de la Factura
₲ 3.381.300
Nro. Solicitud de Transferencia
112330
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2024
Fecha de la Transferencia
01-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.181.957

Retención DNCP
₲ 11.927
Retención IVA
₲ 92.217
Retención Renta
₲ 92.217
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
VILLA MADRID S.A.
RUC
80013652-7
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
CD-12008-21-209088
Monto Contrato
₲ 50.967.420
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.086.001
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.086.001

Datos de la Licitación

ID de Licitación
402220
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL INCAN- PLURIANUAL
Convocante
Instituto Nacional del Cancer / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Instituto Nacional del Cancer