Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0099325
Monto de la Factura
₲ 221.580
Nro. Solicitud de Transferencia
112330
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2024
Fecha de la Transferencia
01-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 208.516
Retención DNCP
₲ 782
Retención IVA
₲ 6.043
Retención Renta
₲ 6.043
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VILLA MADRID S.A.
RUC
80013652-7
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
CD-12008-21-209088
Monto Contrato
₲ 50.967.420
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.086.001
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.086.001
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402220
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL INCAN- PLURIANUAL
Convocante
Instituto Nacional del Cancer / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Instituto Nacional del Cancer