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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0021604
Monto de la Factura
₲ 3.180.000
Nro. Solicitud de Transferencia
112393
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2017
Fecha de la Transferencia
20-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.024.123

Retención DNCP
₲ 11.332
Retención IVA
₲ 86.727
Retención Renta
₲ 57.818
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
NICOLAS CHASE RODRIGUEZ
RUC
478660-2
Número de Contrato
8
Código de Contratación (CC)
CD-13003-16-120074
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.806.582
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.806.582

Datos de la Licitación

ID de Licitación
303191
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE ARREGLOS FLORALES - AD REFERENDUM
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico