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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000438
Monto de la Factura
₲ 700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
161691
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2017
Fecha de la Transferencia
26-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 665.687

Retención DNCP
₲ 2.495
Retención IVA
₲ 19.091
Retención Renta
₲ 12.727
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ADOLFO ANTONIO VICIOSO VACCARO
RUC
3991886-6
Número de Contrato
66
Código de Contratación (CC)
CD-13003-16-129665
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.474.924
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.474.924

Datos de la Licitación

ID de Licitación
313911
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LAVADO DE MOVILES
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico