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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002252
Monto de la Factura
₲ 23.072.500
Nro. Solicitud de Transferencia
61058
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2015
Fecha de la Transferencia
15-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.941.528

Retención DNCP
₲ 82.222
Retención IVA
₲ 629.250
Retención Renta
₲ 419.500
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
28/14
Código de Contratación (CC)
CD-13006-14-88172
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 78.258.527
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.258.527

Datos de la Licitación

ID de Licitación
265829
Nombre de la Licitación
Servicio de Impresion de Artes Graficas
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica