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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000661
Monto de la Factura
₲ 19.265.000
Nro. Solicitud de Transferencia
130390
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2017
Fecha de la Transferencia
11-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.320.665

Retención DNCP
₲ 68.653
Retención IVA
₲ 525.409
Retención Renta
₲ 350.273
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Cristian Manuel González Viera
RUC
3193461-7
Número de Contrato
70/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28002-17-137488
Monto Contrato
₲ 82.490.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 78.446.491
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.446.491

Datos de la Licitación

ID de Licitación
322420
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tinta, Cinta y Toner
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia