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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
004-001-0002016
Monto de la Factura
₲ 15.352.000
Nro. Solicitud de Transferencia
30071
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2017
Fecha de la Transferencia
31-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.599.473

Retención DNCP
₲ 54.709
Retención IVA
₲ 418.691
Retención Renta
₲ 279.127
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Netsys Capacitación S.R.L.
RUC
80068944-5
Número de Contrato
156/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12003-16-130601
Monto Contrato
₲ 27.356.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.588.239
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.588.239

Datos de la Licitación

ID de Licitación
317956
Nombre de la Licitación
Impresiones varias y adquisición de sobres
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional