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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001169
Monto de la Factura
₲ 10.980.190
Nro. Solicitud de Transferencia
100613
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2017
Fecha de la Transferencia
07-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.441.961

Retención DNCP
₲ 39.129
Retención IVA
₲ 299.460
Retención Renta
₲ 199.640
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS
RUC
933709-1
Número de Contrato
44
Código de Contratación (CC)
CD-12003-16-134658
Monto Contrato
₲ 134.186.110
Total Pagado por el Contrato
₲ 127.608.550
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 127.608.550

Datos de la Licitación

ID de Licitación
320640
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Sanitarios del Ministerio del Interior Sede Central Plurianual
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior