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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004546
Monto de la Factura
₲ 13.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
123407
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2016
Fecha de la Transferencia
01-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.552.960

Retención DNCP
₲ 47.040
Retención IVA
₲ 360.000
Retención Renta
₲ 240.000
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
INELEC SA
RUC
80026826-1
Número de Contrato
13/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12003-16-125397
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.529.454
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.529.454

Datos de la Licitación

ID de Licitación
309109
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparacion de Elevadores
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior