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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001471
Monto de la Factura
₲ 1.008.100
Nro. Solicitud de Transferencia
164547
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2023
Fecha de la Transferencia
02-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.003.656

Retención DNCP
₲ 3.556
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SIMON RECALDE ROMERO
RUC
2350907-4
Número de Contrato
46/2022
Código de Contratación (CC)
CD-13003-22-222958
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.968.089
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.968.089

Datos de la Licitación

ID de Licitación
415489
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Elevadores de la Sede de Villarrica
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico