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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001195
Monto de la Factura
₲ 1.008.100
Nro. Solicitud de Transferencia
75324
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2023
Fecha de la Transferencia
13-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 948.668

Retención DNCP
₲ 3.556
Retención IVA
₲ 27.494
Retención Renta
₲ 27.494
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SIMON RECALDE ROMERO
RUC
2350907-4
Número de Contrato
46/2022
Código de Contratación (CC)
CD-13003-22-222958
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.968.089
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.968.089

Datos de la Licitación

ID de Licitación
415489
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Elevadores de la Sede de Villarrica
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico