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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000175
Monto de la Factura
₲ 6.515.000
Nro. Solicitud de Transferencia
59163
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2015
Fecha de la Transferencia
30-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.195.647

Retención DNCP
₲ 23.217
Retención IVA
₲ 177.682
Retención Renta
₲ 118.454
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
OILDA ANTONIA GOMEZ DE PANIAGUA
RUC
1309150-6
Número de Contrato
12/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28008-15-105868
Monto Contrato
₲ 45.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.824.604
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.824.604

Datos de la Licitación

ID de Licitación
286737
Nombre de la Licitación
Catering y Provisión de Refrigerio
Convocante
Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Canindeyu