Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001927
Monto de la Factura
₲ 8.051.199
Nro. Solicitud de Transferencia
61234
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2016
Fecha de la Transferencia
29-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.656.544
Retención DNCP
₲ 28.692
Retención IVA
₲ 219.578
Retención Renta
₲ 146.385
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BIGBOX SRL
RUC
80048896-2
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CD-12006-16-118561
Monto Contrato
₲ 130.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 118.478.613
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 118.478.613
Datos de la Licitación
ID de Licitación
299985
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CLASIFICACIÓN Y GUARDA DE ARCHIVO
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas