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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0011702
Monto de la Factura
₲ 3.606.274
Nro. Solicitud de Transferencia
120735
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2016
Fecha de la Transferencia
13-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.429.501

Retención DNCP
₲ 12.851
Retención IVA
₲ 98.353
Retención Renta
₲ 65.569
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CAFEPAR S. A.
RUC
80021772-1
Número de Contrato
42
Código de Contratación (CC)
CD-12006-16-119500
Monto Contrato
₲ 85.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 80.739.878
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 80.739.878

Datos de la Licitación

ID de Licitación
302377
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PROVISIÓN DE CAFÉ PARA EL MH
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas