Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0002945
Monto de la Factura
₲ 2.959.084
Nro. Solicitud de Transferencia
142523
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2017
Fecha de la Transferencia
24-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.814.035
Retención DNCP
₲ 10.545
Retención IVA
₲ 80.702
Retención Renta
₲ 53.802
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CAFEPAR S. A.
RUC
80021772-1
Número de Contrato
42
Código de Contratación (CC)
CD-12006-16-119500
Monto Contrato
₲ 85.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 80.739.878
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 80.739.878
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302377
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PROVISIÓN DE CAFÉ PARA EL MH
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas