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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001078
Monto de la Factura
₲ 13.362.560
Nro. Solicitud de Transferencia
173821
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2016
Fecha de la Transferencia
20-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.707.552

Retención DNCP
₲ 47.619
Retención IVA
₲ 364.433
Retención Renta
₲ 242.956
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
126
Código de Contratación (CC)
CD-12006-16-129943
Monto Contrato
₲ 13.864.760
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.207.926
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.207.926

Datos de la Licitación

ID de Licitación
301725
Nombre de la Licitación
AQUISICIÓN DE PINTURAS Y PRODUCTOS QUIMICOS
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas