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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002012
Monto de la Factura
₲ 1.436.250
Nro. Solicitud de Transferencia
22323
Fecha Solicitud de Transferencia
13-03-2017
Fecha de la Transferencia
20-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.365.848

Retención DNCP
₲ 5.118
Retención IVA
₲ 39.170
Retención Renta
₲ 26.114
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MULTIMERC S.R.L.
RUC
80064415-8
Número de Contrato
165
Código de Contratación (CC)
CD-12006-16-134061
Monto Contrato
₲ 12.075.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.483.393
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.483.393

Datos de la Licitación

ID de Licitación
318668
Nombre de la Licitación
PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS Y ÚTILES DE OFICINA
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas