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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-006-0001382
Monto de la Factura
₲ 1.850.000
Nro. Solicitud de Transferencia
142650
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2018
Fecha de la Transferencia
05-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.742.565

Retención DNCP
₲ 6.525
Retención IVA
₲ 50.455
Retención Renta
₲ 50.455
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GRUPO SENSORMATIC S.A.
RUC
80008322-9
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-161906
Monto Contrato
₲ 18.430.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.359.719
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.359.719

Datos de la Licitación

ID de Licitación
348939
Nombre de la Licitación
Adquisición de Sensor
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia