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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0018383
Monto de la Factura
₲ 7.113.705
Nro. Solicitud de Transferencia
157882
Fecha Solicitud de Transferencia
23-11-2018
Fecha de la Transferencia
13-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.085.737

Retención DNCP
₲ 27.968
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.
RUC
80004240-9
Número de Contrato
105/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-160795
Monto Contrato
₲ 45.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.154.542
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.154.542

Datos de la Licitación

ID de Licitación
343431
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas