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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0000214
Monto de la Factura
₲ 1.166.500
Nro. Solicitud de Transferencia
6520
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2019
Fecha de la Transferencia
18-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.162.056

Retención DNCP
₲ 4.444
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
AIDA AQUINO DE FARIAS
RUC
411382-9
Número de Contrato
1281/281, 1285/286,1288/295
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-166675
Monto Contrato
₲ 32.319.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.784.736
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.784.736

Datos de la Licitación

ID de Licitación
342894
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas