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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001669
Monto de la Factura
₲ 2.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
120434
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2019
Fecha de la Transferencia
23-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.354.818

Retención DNCP
₲ 8.818
Retención IVA
₲ 68.182
Retención Renta
₲ 68.182
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GUSTAVO DANIEL ROJAS AVALOS
RUC
2373251-2
Número de Contrato
90/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-166806
Monto Contrato
₲ 31.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.548.183
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.548.183

Datos de la Licitación

ID de Licitación
346995
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONER PARA IMPRESORAS DE LA MARCA HP PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias