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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
003-002-0029236
Monto de la Factura
₲ 638.862
Nro. Solicitud de Transferencia
147987
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2017
Fecha de la Transferencia
22-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 636.539

Retención DNCP
₲ 2.323
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CUEVAS HERMANOS S.A.
RUC
80002465-6
Número de Contrato
52
Código de Contratación (CC)
CD-13001-17-145699
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.774.513
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.774.513

Datos de la Licitación

ID de Licitación
321020
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER 4X4
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Misiones / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Misiones