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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000648
Monto de la Factura
₲ 27.090.000
Nro. Solicitud de Transferencia
146446
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2017
Fecha de la Transferencia
23-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.762.098

Retención DNCP
₲ 96.539
Retención IVA
₲ 738.818
Retención Renta
₲ 492.545
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GRUPO SERTEC SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80082539-0
Número de Contrato
51
Código de Contratación (CC)
CD-13001-17-145927
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 127.859.505
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 127.859.505

Datos de la Licitación

ID de Licitación
321019
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS ASCENSORES DEL LOCAL DEL PALACIO DE JUSTICIA DE SAN JUAN BAUTISTA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Misiones / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Misiones