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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000900
Monto de la Factura
₲ 2.680.000
Nro. Solicitud de Transferencia
181437
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2018
Fecha de la Transferencia
18-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.524.365

Retención DNCP
₲ 9.453
Retención IVA
₲ 73.091
Retención Renta
₲ 73.091
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
INGENIERIA TECNICA ESPECIALIZADA SA
RUC
80055385-3
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
CD-13001-17-139918
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 114.364.158
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 114.364.158

Datos de la Licitación

ID de Licitación
320512
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAS INSTALACIONES ESPECIALES DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE MISIONES
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Misiones / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Misiones